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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8504 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Aquisição de Imobilizado
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90022 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Smart TV 43” Full HD Led, tecnologia LED, WI-Fi, Bluetooth integrados, controle remoto com comando de voz, HDMI, HDR10, Dolby Audio, Chomecast integrado. Frequencia 60 Hz, SISTEMA Operacional Android, conectividade wi-fi dual e bluetooth integrado. Processador Duo Core, full hd 1920x1080, Conexão: 01 porta LAN, 2 HDMI, 01 entrada AV, 1 entrada RF para antena/ cabo 1 saída áudio digital. Certificado homologado pelo Inmetro, garantia de 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DE VACINAS COM RE 1.312,00 1.312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Smart TV 43” Full HD Led, tecnologia LED, WI-Fi, Bluetooth integrados, controle remoto com comando de voz, HDMI, HDR10, Dolby Audio, Chomecast integrado. Frequencia 60 Hz, SISTEMA Operacional Android, conectividade wi-fi dual e bluetooth integrado. Processador Duo Core, full hd 1920x1080, Conexão: 01 porta LAN, 2 HDMI, 01 entrada AV, 1 entrada RF para antena/ cabo 1 saída áudio digital. Certificado homologado pelo Inmetro, garantia de 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DE VACINAS COM RECURSO 2123, RV 4502. 1.312,00
TOTAL 1.312,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.312,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.