Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO COSER, EM SANTA MARIA, SAÍDA DIA 17/07/2024 AS 06:00H RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAK7J26
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO COSER, EM SANTA MARIA, SAÍDA DIA 17/07/2024 AS 06:00H RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAK7J26
30,00
17/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO COSER, EM SANTA MARIA, SAÍDA DIA 17/07/2024 AS 06:00H RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAK7J26
30,00
22/07/2024
Pagamento de Empenho 8519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.