Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8645 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL E REPOSIÇÃO DE ARLA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, VEIC. JBZ7H49. DIA 18.07.2024 |
379,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL E REPOSIÇÃO DE ARLA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, VEIC. JBZ7H49. DIA 18.07.2024 |
379,00 |
|
|
29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1059; 0/35321; |
|
379,00 |
|
31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
379,00 |
TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.