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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8734 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 182 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM TRASEIRO 295,00 590,00
1.00 DISCO EMBREAGEM 750,00 750,00
1.00 COJ. CILINDRO EMBREAGEM Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 1.290,00 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 COXIM TRASEIRO DISCO EMBREAGEM COJ. CILINDRO EMBREAGEM Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 2.630,00
14/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/000000086; 2.630,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 8734/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.630,00
TOTAL 2.630,00 2.630,00 2.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.