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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8995 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA NORMAL JULHO 2024 0,00 910,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA NORMAL JULHO 2024 910,55
24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 910,55
20/08/2024 Pagamento de Empenho 8995/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 910,55
TOTAL 910,55 910,55 910,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.