Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9161 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HECTOR LANES DE CASTRO, ESTAGIARIOS 3E, SEC.DE OBRAS, JULHO 2024 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
HECTOR LANES DE CASTRO, ESTAGIARIOS 3E, SEC.DE OBRAS, JULHO 2024 |
928,44 |
|
|
29/07/2024 |
HECTOR LANES DE CASTRO, ESTAGIARIOS 3E, SEC.DE OBRAS, JULHO 2024
|
|
928,44 |
|
29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 9161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
928,44 |
TOTAL |
928,44 |
928,44 |
928,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.