Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9176 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, VEIC. JBS5B44
NO DIA 26.07.24 DAS 11H30MIN AS 18H30MIN |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, VEIC. JBS5B44
NO DIA 26.07.24 DAS 11H30MIN AS 18H30MIN |
30,00 |
|
|
05/08/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, VEIC. JBS5B44
NO DIA 26.07.24 DAS 11H30MIN AS 18H30MIN
|
|
30,00 |
|
07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.