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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9198 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realização da FECOBAT
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR A SECRETARIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR A CORTE DA 34° FECOBAT EM SUA DIVULGAÇAO, VEIC. JAE9G30, SAIDA DIA 30.07.2024 AS 04H E RETORNO DIA 31.07.2024 AS 23H 395,92 593,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR A SECRETARIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR A CORTE DA 34° FECOBAT EM SUA DIVULGAÇAO, VEIC. JAE9G30, SAIDA DIA 30.07.2024 AS 04H E RETORNO DIA 31.07.2024 AS 23H 593,88
29/07/2024 1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR A SECRETARIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR A CORTE DA 34° FECOBAT EM SUA DIVULGAÇAO, VEIC. JAE9G30, SAIDA DIA 30.07.2024 AS 04H E RETORNO DIA 31.07.2024 AS 23H 593,88
30/07/2024 Pagamento de Empenho 9198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
TOTAL 593,88 593,88 593,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.