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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9214 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM, VEIC. JAN7D32, DIA 26.07.2024 DAS 15H30MIN ÀS 20H20MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM, VEIC. JAN7D32, DIA 26.07.2024 DAS 15H30MIN ÀS 20H20MIN 30,00
30/07/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM, VEIC. JAN7D32, DIA 26.07.2024 DAS 15H30MIN ÀS 20H20MIN 30,00
06/08/2024 Pagamento de Empenho 9214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.