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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J. A. P. LEAL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9291 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 185 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF DR. AYRES CECCONI 468,00 468,00
1.00 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - DOIS FOGÕES DA EMEF EDUARDO LUTZ. 817,00 817,00
1.00 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF ANTERO XAVIER 468,00 468,00
1.00 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEI CRISTO EDUCADOR 587,00 587,00
1.00 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 567,00 567,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF DR. AYRES CECCONI MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - DOIS FOGÕES DA EMEF EDUARDO LUTZ. MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF ANTERO XAVIER MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEI CRISTO EDUCADOR MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - UM FOGÃO DA EMEF COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2.907,00
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2030; 2.907,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 9291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.907,00
TOTAL 2.907,00 2.907,00 2.907,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.