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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9339 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO PTRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 CONTRIBUIÇÃO PTRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. 1.600,00
31/07/2024 CONTRIBUIÇÃO PTRONAL AO INSS, SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, ATUANTES NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. 1.600,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 9339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.