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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9351 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cal para pintura saco com mínimo 8kg 13,00 26,00
3.00 Cano pvc rígido 40 mm x 6 metros 19,50 58,50
1.00 Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada 12,00 12,00
1.00 Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPAROS E INSTALÇAO DE PIA NA SECRETARIA DE SAUDE. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Cal para pintura saco com mínimo 8kg Cano pvc rígido 40 mm x 6 metros Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPAROS E INSTALÇAO DE PIA NA SECRETARIA DE SAUDE. 111,50
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 4260; 111,50
14/08/2024 Pagamento de Empenho 9351/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,50
TOTAL 111,50 111,50 111,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.