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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURO CANCIAN PIRES GARCIA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9388 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LEXMARK - MB2236ADW - LEXMARK - MB2236ADW 643,00 643,00
1.00 LEXMARK 417DE - LEXMARK 417DE 118,00 118,00
1.00 UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK 417 Finalidade: Para suprir necessidades dos setores da Secretaria de Finanças 263,00 263,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 LEXMARK - MB2236ADW - LEXMARK - MB2236ADW LEXMARK 417DE - LEXMARK 417DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK 417 Finalidade: Para suprir necessidades dos setores da Secretaria de Finanças 1.024,00
08/08/2024 LEXMARK - MB2236ADW - LEXMARK - MB2236ADW LEXMARK 417DE - LEXMARK 417DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK 417 Finalidade: Para suprir necessidades dos setores da Secretaria de Finanças 1.024,00
13/08/2024 Pagamento de Empenho 9388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.024,00
TOTAL 1.024,00 1.024,00 1.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.