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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9389 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Aquisição de Imobilizado
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 197 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Poltrona Hospitalar Reclinável para Acompanhante: Possuir 4 posições de reclinação com movimentos simultâneos: Parte estofada com em courvin ou corino; Capacidade de até 150Kg; Estrutura em aço 1” x 1,20mm: Dimensões e peso: 75,0 x 55,0 x 160,0 cm (A,L,C) - 30 Kg, Pintura epóxi Finalidade: Aquisição de poltronas para o descanso dos servidores que atuam no hospital São Vicente Ferrer, que hoje estão sem condições de uso e necessitam de substituição. 1.146,00 4.584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Poltrona Hospitalar Reclinável para Acompanhante: Possuir 4 posições de reclinação com movimentos simultâneos: Parte estofada com em courvin ou corino; Capacidade de até 150Kg; Estrutura em aço 1” x 1,20mm: Dimensões e peso: 75,0 x 55,0 x 160,0 cm (A,L,C) - 30 Kg, Pintura epóxi Finalidade: Aquisição de poltronas para o descanso dos servidores que atuam no hospital São Vicente Ferrer, que hoje estão sem condições de uso e necessitam de substituição. 4.584,00
07/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/017352; 4.584,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 9389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.584,00
TOTAL 4.584,00 4.584,00 4.584,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.