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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9390 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31.07.2024 229,00 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31.07.2024 229,00
04/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/6262; 229,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 9390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 229,00
TOTAL 229,00 229,00 229,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.