Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9498 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
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25/11/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO 2024
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100,00 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.