Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9525 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, AGOSTO 2024 |
100,00 |
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16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/5230; |
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100,00 |
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23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9525/2024
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 |
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97,66 |
23/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9525/2024 |
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2,34 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/09/2024 |
2,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,34 |
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