Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9562 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO 2024 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO 2024 |
300,00 |
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17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/272; |
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286,00 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,00 |
22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/277; |
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14,00 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.