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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU

Dados do Empenho
Número do empenho: 9627 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM, 100 ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL -UNIDADE. Finalidade: Aquisição de materias para uso no hospital municipal São Vicente Ferrer. 45,90 918,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM, 100 ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL -UNIDADE. Finalidade: Aquisição de materias para uso no hospital municipal São Vicente Ferrer. 918,00
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1864; 918,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 9627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 918,00
TOTAL 918,00 918,00 918,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.