Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: KW ESTAMPAS LTDA |
Número do empenho: | 9638 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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60.00 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa - Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO CONFORME SO | 17,95 | 1.077,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/08/2024 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa - Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO PARA MES DE SETEMBRO AMARELO QUE SERA DA CONCIENTIZAÇÃO E PEVENÇÃO DO SUICIDIO. pARA PROFISSIONAIS DO NAAB, E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 1.077,00 | ||
16/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/345; | 1.077,00 | ||
23/09/2024 | Pagamento de Empenho 9638/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.077,00 | ||
TOTAL | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |