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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9640 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HUSM E CANS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, DIA 06.08.2024 DAS 13H15MIN ÀS 23H50MIN, VEIC. JAN7D32 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HUSM E CANS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, DIA 06.08.2024 DAS 13H15MIN ÀS 23H50MIN, VEIC. JAN7D32 30,00
07/08/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HUSM E CANS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, DIA 06.08.2024 DAS 13H15MIN ÀS 23H50MIN, VEIC. JAN7D32 30,00
14/08/2024 Pagamento de Empenho 9640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.