Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9656 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAMARA FRIA, RUA GAL JOAO ANTONIO 480, REF MES 08/2024 |
268,67 |
268,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAMARA FRIA, RUA GAL JOAO ANTONIO 480, REF MES 08/2024 |
268,67 |
|
|
07/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 085825061; |
|
268,67 |
|
21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9656/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 407 |
|
|
265,69 |
21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9656/2024 |
|
|
2,98 |
TOTAL |
268,67 |
268,67 |
268,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2024 |
2,98 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,98 |
|
|