Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9673 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, CAPACITAÇÃO VIGIDESASTRE ESTADO-4°CRS-FISMA, SAIDA DIA 07/08/2024 AS 07:10 E RETORNO NO MEMSO DIAS AS 18:00 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, CAPACITAÇÃO VIGIDESASTRE ESTADO-4°CRS-FISMA, SAIDA DIA 07/08/2024 AS 07:10 E RETORNO NO MEMSO DIAS AS 18:00 |
30,00 |
|
|
12/08/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, CAPACITAÇÃO VIGIDESASTRE ESTADO-4°CRS-FISMA, SAIDA DIA 07/08/2024 AS 07:10 E RETORNO NO MEMSO DIAS AS 18:00
|
|
30,00 |
|
13/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9673/2024
SERGIO LUIZ IVO VIEIRA - 13547 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.