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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9686 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 198 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO PASTILHA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN - JAE 9G30. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 JOGO PASTILHA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN - JAE 9G30. 190,00
04/09/2024 Conforme DANFE Nº 2/115; 190,00
10/09/2024 Pagamento de Empenho 9686/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.