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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9717 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realização da FECOBAT
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: FECOBAT
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 205 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação dos serviços de ambulância para a Fecobat, nos horários de quinta-feira (08/08/2024) a partir das 20h, na sexta-feira (09/08/2024) a partir das 19h, sábado (10/08/2024) a partir das 18h e domingo (11/08/2024) a partir das 13h, todos os dias a partir do horário especificado até o fim do show. Finalidade: Contrata-se o serviço de ambulância para a Fecobat, devido a ambulância do hospital ter estragado e estar para cencerto. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Contratação dos serviços de ambulância para a Fecobat, nos horários de quinta-feira (08/08/2024) a partir das 20h, na sexta-feira (09/08/2024) a partir das 19h, sábado (10/08/2024) a partir das 18h e domingo (11/08/2024) a partir das 13h, todos os dias a partir do horário especificado até o fim do show. Finalidade: Contrata-se o serviço de ambulância para a Fecobat, devido a ambulância do hospital ter estragado e estar para cencerto. 4.000,00
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 380; 4.000,00
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9717/2024 RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME - 17484 3.840,00
14/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9717/2024 160,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/08/2024 160,00 Lançada
TOTAL   160,00