Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9720 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
202 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bateria 100AH
Finalidade: Manutenção dos veículos Agrale 600D e Trator MF275 |
620,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Bateria 100AH
Finalidade: Manutenção dos veículos Agrale 600D e Trator MF275 |
1.240,00 |
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16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3332; |
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1.240,00 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.240,00 |
TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.