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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9724 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 203 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS AMORTECEDORES Finalidade: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS AMORTECEDORES Finalidade: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 160,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/36; 160,00
14/08/2024 Pagamento de Empenho 9724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.