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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9729 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 202 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Soquete globo optico corsa todos s10 95> 15,00 30,00
1.00 Soquete globo optico escort/logus/gol 15,00 15,00
2.00 Lâmpada H4 12V P43T halógena classic 50,00 100,00
6.00 Lâmpada 2 polos P21/5W 12V – 21/5W 15,00 90,00
1.00 Lâmpada H3 12V 55W PK22s halogena 45,00 45,00
2.00 Lanterna tras MB 88/ orig c / vigia – ped a 95,00 190,00
1.00 Lâmpada 1 polo P21W 12 V – 21W 15,00 15,00
2.00 Lâmpada W5W 12V 5W W2, 1x9, 5D esmagada pingao orig Finalidade: Reparo no caminhão agrale 6000 que realiza o transporte do leite da APLEISUL para a cidade de Santiago 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Soquete globo optico corsa todos s10 95> Soquete globo optico escort/logus/gol Lâmpada H4 12V P43T halógena classic Lâmpada 2 polos P21/5W 12V – 21/5W Lâmpada H3 12V 55W PK22s halogena Lanterna tras MB 88/ orig c / vigia – ped a Lâmpada 1 polo P21W 12 V – 21W Lâmpada W5W 12V 5W W2, 1x9, 5D esmagada pingao orig Finalidade: Reparo no caminhão agrale 6000 que realiza o transporte do leite da APLEISUL para a cidade de Santiago 515,00
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/110; 515,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 9729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,00
TOTAL 515,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.