Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA P/VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMAT6IVO PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 SAIDA DIA 13.08.2024 AS 16:00 E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
1 DIÁRIA P/VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMAT6IVO PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 SAIDA DIA 13.08.2024 AS 16:00 E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS
395,92
12/08/2024
1 DIÁRIA P/VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENC. FORMAT6IVO PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DO PROG. ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 14.08.2024 SAIDA DIA 13.08.2024 AS 16:00 E RETORNO DIA 14.08.2024 AS 22:00 HS
395,92
13/08/2024
Pagamento de Empenho 9755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.