| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES |
| Número do empenho: | 9790 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA PARA ARES CONDICIONADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 94,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA PARA ARES CONDICIONADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 188,00 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 500/11; | 188,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 9790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||