Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANSUS SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9955 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Apoio ações restabelecimento emergencial - FUNDEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
206 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
TONELADA ENTULHOS |
55,00 |
19.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
TONELADA ENTULHOS |
19.250,00 |
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19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/9267; |
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3.575,00 |
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29/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.028,02 |
29/11/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9955/2024 |
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196,63 |
29/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9955/2024 |
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178,75 |
29/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9955/2024 |
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171,60 |
11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-15.675,00 |
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TOTAL |
3.575,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-Prestação de Serviços |
29/11/2024 |
196,63 |
3316/2024 |
Lançada |
ISS |
29/11/2024 |
178,75 |
3316/2024 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/11/2024 |
171,60 |
3316/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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546,98 |
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