Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOLAIRES KELLER CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9964 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIA´RIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ O IGP DIA 21.08.2024 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
1/4 DE DIA´RIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ O IGP DIA 21.08.2024 |
30,00 |
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23/08/2024 |
1/4 DE DIA´RIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ O IGP DIA 21.08.2024
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30,00 |
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26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9964/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.