Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9995 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS DR. FERNANDO PAHIM -RUA PREF. JOSÉ LOY DE MENEZES ,0
REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 |
403,22 |
403,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS DR. FERNANDO PAHIM -RUA PREF. JOSÉ LOY DE MENEZES ,0
REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 |
403,22 |
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22/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 89567202408; |
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403,22 |
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19/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-403,22 |
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19/09/2024 |
ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO |
-403,22 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.