| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 10070 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 0,00 | 683,27 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 683,27 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 683,27 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 10070/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 683,27 | ||
| TOTAL | 683,27 | 683,27 | 683,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||