Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10132 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A MATA NO TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 01.09.2025 DAS 05:00 AS 14:00 HS |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A MATA NO TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 01.09.2025 DAS 05:00 AS 14:00 HS |
31,00 |
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05/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A MATA NO TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 01.09.2025 DAS 05:00 AS 14:00 HS
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31,00 |
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15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,00 |
TOTAL |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.