Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10157 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
153 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H7 12V |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
LÂMPADA 01 POLO PEQUENA 5 W 12 V (12821) |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
LAMPADA 12V 21W
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEVRETARIA DE SAUDE |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2025 |
LAMPADA H7 12V LÂMPADA 01 POLO PEQUENA 5 W 12 V (12821) LAMPADA 12V 21W
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEVRETARIA DE SAUDE |
115,00 |
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TOTAL |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.