Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10225 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
157 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LAMINAS 26 PLEGADAS
Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS |
690,00 |
4.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
LAMINAS 26 PLEGADAS
Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS |
4.140,00 |
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11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/586;
REF. EMPENHO 10225/2025
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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4.140,00 |
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17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.140,00 |
TOTAL |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.