Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIA\GEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P0/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.09.2025 DAS 01:50 AS 20:50 MIN
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
1/2 DIARIA PARA VIA\GEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P0/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.09.2025 DAS 01:50 AS 20:50 MIN
209,82
09/09/2025
1/2 DIARIA PARA VIA\GEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P0/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.09.2025 DAS 01:50 AS 20:50 MIN
209,82
15/09/2025
Pagamento de Empenho 10236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.