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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10268 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90024 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tinta acrílica, cor branca, semi brilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão Finalidade: Aquisição dos itens tem como objetivo a retirada do carpete existente na sala do setor do controle interno , visando adequar o ambiente as necessidades funcionais do setor. A substituição do carpete é necessaria para garantir melhores condições de higiene , conservação do 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 Tinta acrílica, cor branca, semi brilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão Finalidade: Aquisição dos itens tem como objetivo a retirada do carpete existente na sala do setor do controle interno , visando adequar o ambiente as necessidades funcionais do setor. A substituição do carpete é necessaria para garantir melhores condições de higiene , conservação do espaço fisico e conforto do servidor . e prolongar a durabilidade do piso que sera instalado apos remoção . 130,00
TOTAL 130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.