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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10289 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDUR E TCE , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 09.09.2025 228,01 228,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDUR E TCE , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 09.09.2025 228,01
10/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000190156; REF. EMPENHO 10289/2025 6104 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS 228,01
11/09/2025 Pagamento de Empenho 10289/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 228,01
TOTAL 228,01 228,01 228,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.