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Última atualização realizada em 18/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10338 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90015 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Salgados fritos e assados, pronto para consumo (bolinha de queijo, croissant goiabada, croquete de carne, croquete de frango com requeijão, empada folhada de frango, folhado de abacaxi, empada de frango; calabresa, mini churros doce de leite, mini pizza calabresa com queijo, mini pizza frango com queijo, mini pizza presunto com queijo, pãozinho de queijo, , pastelzinho frito de carne, rissoles de calabresa, rissoles de carne, rissoles de frango, rissoles de presunto e queijo, pastel de frango 154,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 Salgados fritos e assados, pronto para consumo (bolinha de queijo, croissant goiabada, croquete de carne, croquete de frango com requeijão, empada folhada de frango, folhado de abacaxi, empada de frango; calabresa, mini churros doce de leite, mini pizza calabresa com queijo, mini pizza frango com queijo, mini pizza presunto com queijo, pãozinho de queijo, , pastelzinho frito de carne, rissoles de calabresa, rissoles de carne, rissoles de frango, rissoles de presunto e queijo, pastel de frango ou calabresa massa de nata), peso aproximado 30G Finalidade: Para realização de um coff Breack durante o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos que se realizára dia 12/09/2025 154,00
16/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/8574; REF. EMPENHO 10338/2025 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA 154,00
TOTAL 154,00 154,00 0,00
SALDO A PAGAR 154,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.