Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta no HUSM no veic. FYN 7C92 dia 10.09.2025 das 11:40 as 17:35 min.
49,02
49,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta no HUSM no veic. FYN 7C92 dia 10.09.2025 das 11:40 as 17:35 min.
49,02
11/09/2025
ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar paciente p/consulta no HUSM no veic. FYN 7C92 dia 10.09.2025 das 11:40 as 17:35 min.
49,02
15/09/2025
Pagamento de Empenho 10339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,02
TOTAL
49,02
49,02
49,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.