Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO HUSM NO VEIC. INU 0A76 DIA 11.09.2025 DAS 09:55 AS 14:38 MIN.
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO HUSM NO VEIC. INU 0A76 DIA 11.09.2025 DAS 09:55 AS 14:38 MIN.
49,90
15/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO HUSM NO VEIC. INU 0A76 DIA 11.09.2025 DAS 09:55 AS 14:38 MIN.
49,90
18/09/2025
Pagamento de Empenho 10353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
TOTAL
49,90
49,90
49,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.