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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10465 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARI8A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 17.09.2025 DAS 0630 AS 13:00 HS 47,97 47,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARI8A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 17.09.2025 DAS 0630 AS 13:00 HS 47,97
19/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARI8A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 17.09.2025 DAS 0630 AS 13:00 HS 47,97
24/09/2025 Pagamento de Empenho 10465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 47,97
TOTAL 47,97 47,97 47,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.