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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10487 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90024 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g 14,53 145,30
2.00 Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm 1,13 2,26
4.00 Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 20,86 83,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 231,00
09/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/48129; REF. EMPENHO 10487/2025 15451 - J J VITALLI 231,00
20/10/2025 Pagamento de Empenho 10487/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 231,00
TOTAL 231,00 231,00 231,00
SALDO A PAGAR 0,00