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Última atualização realizada em 07/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHRISTIANE MANFIO CHRISTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10587 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. COMISSÃO INTEGRADA ENSINO SERVIÇO-CIES NO DIA 23.09.2025 DAS 07:30 AS 15:45 MIN. 30,65 30,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. COMISSÃO INTEGRADA ENSINO SERVIÇO-CIES NO DIA 23.09.2025 DAS 07:30 AS 15:45 MIN. 30,65
24/09/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. COMISSÃO INTEGRADA ENSINO SERVIÇO-CIES NO DIA 23.09.2025 DAS 07:30 AS 15:45 MIN. 30,65
02/10/2025 Pagamento de Empenho 10587/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,65
TOTAL 30,65 30,65 30,65
SALDO A PAGAR 0,00