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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10597 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN 50,00 50,00
1.00 PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN. 100,00
25/09/2025 RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN. 100,00
02/10/2025 Pagamento de Empenho 10597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.