Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN
50,00
50,00
1.00
PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN.
100,00
25/09/2025
RESSARCIMENTO DEESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 19.09.2025 DAS 17:03 AS 20:51 MIN
PACIENTE P/EXAME NO HUSM ,DIA 22.09.2025 DAS 08:14 AS 15:41 MIN.
100,00
02/10/2025
Pagamento de Empenho 10597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.