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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 106 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTESA P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E FUNDEF NO VEIC. JBG 6I07 DIA 10.01.2025 DAS 05:15 AS 20:02 MIN 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTESA P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E FUNDEF NO VEIC. JBG 6I07 DIA 10.01.2025 DAS 05:15 AS 20:02 MIN 197,95
10/01/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTESA P/CONSULTAS E EXAMES NO CLINICAS E FUNDEF NO VEIC. JBG 6I07 DIA 10.01.2025 DAS 05:15 AS 20:02 MIN 197,95
TOTAL 197,95 197,95 0,00
SALDO A PAGAR 197,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.