Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 |
41.087,25 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA |
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41.087,25 |
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| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO AGENTE COMUNITARIO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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30,36 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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|
30,36 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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203,48 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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296,84 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - INTEGRAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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321,18 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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4.049,61 |
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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36.155,42 |
| TOTAL |
41.087,25 |
41.087,25 |
41.087,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |