| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 11052 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSQARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E JAGUARI LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26.09.2025 NO S VEIC. JBZ 7H49 E JBS 5B44 DIA 26.09.2025 DAS 09:15 AS 19:10 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | RESSQARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E JAGUARI LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26.09.2025 NO S VEIC. JBZ 7H49 E JBS 5B44 DIA 26.09.2025 DAS 09:15 AS 19:10 MIN. | 50,00 | ||
| 29/09/2025 | RESSQARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA E JAGUARI LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26.09.2025 NO S VEIC. JBZ 7H49 E JBS 5B44 DIA 26.09.2025 DAS 09:15 AS 19:10 MIN. | 50,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 11052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||